DFB0149/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
50,68 € |
16.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
97,03 € |
16.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
618,25 € |
16.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
253,53 € |
16.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
078/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
15.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
085/23 |
Objednávame u Vás pásky BROTHER TZE-131 T, čierna/priehľadná 12 mm - 5 kusov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
0,00 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0153/23 |
pásky do popisovača |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
63,60 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/23 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
31,08 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
287,89 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
286,22 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
254,02 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 5/2023/DSSKoš |
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
000046189289 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
31.12.2023 |
15.03.2023 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 6/2023/DSSKoš |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
000046189289 |
|
102 820,20 € |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
31.12.2023 |
15.03.2023 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 7/2023/DSSKoš |
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
000046189289 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
31.12.2023 |
15.03.2023 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
077/23 |
Objednávame u Vás vlajky SR+EU 150 x 100 cm,uchytenie Tx(tunel) - 2 sady. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0161/23 |
vlajky SR + EU |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
72,20 € |
14.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/23 |
dodávka potravín - dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
-11,97 € |
14.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
088/23 |
Objednávame u Vás Seminár 5P zameraný na model reziliencie a postcovidovú rehabilitáciu dňa 13.3.2023 pre 5 osôb, dňa 20.3.2023 pre 4 osoby, zamestnancov DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0143/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
128,50 € |
13.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
21,11 € |
13.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |