Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0149/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 50,68 € 16.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0148/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 97,03 € 16.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0152/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 618,25 € 16.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0151/23 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 253,53 € 16.03.2023 05.04.2023 Faktúra
078/23 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 15.03.2023 16.03.2023 Objednávka
085/23 Objednávame u Vás pásky BROTHER TZE-131 T, čierna/priehľadná 12 mm - 5 kusov. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Michal Záhora - MIZA 44052111 0,00 € 15.03.2023 17.03.2023 Objednávka
DFB0153/23 pásky do popisovača Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Michal Záhora - MIZA 44052111 63,60 € 15.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0147/23 zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 31,08 € 15.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0155/23 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 287,89 € 15.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0150/23 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 286,22 € 15.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0154/23 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DEÁK food, s.r.o. 44733488 254,02 € 15.03.2023 05.04.2023 Faktúra
Zmluva č. 5/2023/DSSKoš Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 000046189289 0,00 € 14.03.2023 15.03.2023 31.12.2023 15.03.2023 Mgr. Zoltán Beke riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 6/2023/DSSKoš Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 000046189289 102 820,20 € 14.03.2023 15.03.2023 31.12.2023 15.03.2023 Mgr. Zoltán Beke riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 7/2023/DSSKoš Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke a odbere tepla Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 000046189289 0,00 € 14.03.2023 16.03.2023 31.12.2023 15.03.2023 Mgr. Zoltán Beke riaditeľ Zmluva
077/23 Objednávame u Vás vlajky SR+EU 150 x 100 cm,uchytenie Tx(tunel) - 2 sady. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 2U spol. s.r.o. 17315786 0,00 € 14.03.2023 15.03.2023 Objednávka
DFB0161/23 vlajky SR + EU Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 2U spol. s.r.o. 17315786 72,20 € 14.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0156/23 dodávka potravín - dobropis Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CUKROVINKY s.r.o. 47916672 -11,97 € 14.03.2023 28.03.2023 Faktúra
088/23 Objednávame u Vás Seminár 5P zameraný na model reziliencie a postcovidovú rehabilitáciu dňa 13.3.2023 pre 5 osôb, dňa 20.3.2023 pre 4 osoby, zamestnancov DSS Košúty. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Navzájom lepší 51564882 0,00 € 13.03.2023 21.03.2023 Objednávka
DFB0143/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 128,50 € 13.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0142/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 21,11 € 13.03.2023 05.04.2023 Faktúra