Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0195/23 PHM diesel, natural do MV za 3/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 281,71 € 04.04.2023 15.04.2023 Faktúra
112/23 Objednávame u Vás : Overenie odborných vedomostí PZ, TZ. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ATREV s.r.o. 48190080 0,00 € 03.04.2023 12.04.2023 Objednávka
DFB0192/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ATC-JR, s.r.o. 35760532 348,84 € 03.04.2023 15.04.2023 Faktúra
DFB0210/23 overenie odborných vedomostí Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ATREV s.r.o. 48190080 60,00 € 03.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0213/23 úradné preskúšanie meradla Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 181,15 € 03.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0194/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 94,34 € 03.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0193/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 46,12 € 03.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0202/23 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 3/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 19,96 € 02.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0188/23 dodávka elektrickej energie - záloha za 4/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 958,28 € 01.04.2023 05.04.2023 Faktúra
Zmluva č. 8/2023/DSSKoš Vypracovanie dokumentácie CO, plniť úlohy CO Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o 52134504 374,00 € 01.04.2023 13.04.2023 31.03.2024 12.04.2023 Mgr. Zoltán Beke riaditeľ Zmluva
DFB0191/23 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFB0197/23 telekomunikačné služby za 3/2023 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,63 € 01.04.2023 15.04.2023 Faktúra
DFB0196/23 telekomunikačné služby za 3/2023 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.04.2023 15.04.2023 Faktúra
DFB0204/23 záloha za dodávku tepelnej energie za 4/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 209,34 € 01.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0228/23 dodávka spotrebných tovarov pre potreby údržbárov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 166,80 € 01.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0264/23 záloha za dodávku plynu za 4/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 258,36 € 01.04.2023 17.05.2023 Faktúra
104/23 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 31.03.2023 31.03.2023 Objednávka
DFB0189/23 dodávka tepelnej energie - zľava z ceny tepla Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 856,96 € 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
107/23 Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu pre údržbárov DSS. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DAREX s.r.o. 34096981 0,00 € 31.03.2023 05.04.2023 Objednávka
DFB0201/23 služby v oblasti CO za 3/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.03.2023 15.04.2023 Faktúra