DFB0216/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 029,74 € |
13.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
113/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
114/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
0,00 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0214/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
206,02 € |
12.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0010/23 |
dodávka utierok (buničitá vata) pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pharm s.r.o. |
46767851 |
|
103,00 € |
11.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,25 € |
10.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
342,19 € |
10.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
217,43 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
163,71 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
689,64 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
76,19 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
276,96 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
109/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
110/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
111/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0212/23 |
servisné a revízne činnosti 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
269,05 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
281,59 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
105/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
04.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
106/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
04.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |