Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0216/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 1 029,74 € 13.04.2023 17.05.2023 Faktúra
113/23 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 12.04.2023 13.04.2023 Objednávka
114/23 Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 0,00 € 12.04.2023 13.04.2023 Objednávka
DFB0214/23 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 206,02 € 12.04.2023 17.05.2023 Faktúra
DFO0010/23 dodávka utierok (buničitá vata) pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pharm s.r.o. 46767851 103,00 € 11.04.2023 21.04.2023 Faktúra
DFB0211/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,25 € 10.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0224/23 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 342,19 € 10.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0209/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 217,43 € 06.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0208/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 163,71 € 06.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0215/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 689,64 € 06.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0207/23 dodávka mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 76,19 € 06.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0206/23 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 276,96 € 06.04.2023 24.04.2023 Faktúra
109/23 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 05.04.2023 06.04.2023 Objednávka
110/23 Objednávame u Vás mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 05.04.2023 06.04.2023 Objednávka
111/23 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 05.04.2023 06.04.2023 Objednávka
DFB0212/23 servisné a revízne činnosti 4/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 336,00 € 05.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0205/23 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 269,05 € 05.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0203/23 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DEÁK food, s.r.o. 44733488 281,59 € 05.04.2023 24.04.2023 Faktúra
105/23 Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 04.04.2023 04.04.2023 Objednávka
106/23 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 04.04.2023 04.04.2023 Objednávka