Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0266/23 záloha za dodávku tepelnej energie za 5/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 209,34 € 01.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB0265/23 záloha za dodávku plynu za 5/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 258,36 € 01.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB0253/23 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB0267/23 služby v oblasti CO za 4/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.04.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB0286/23 dodávka vody, stočné za 4/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 1 226,84 € 30.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB0276/23 údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 4/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 54,00 € 30.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB0251/23 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 368,28 € 30.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFB0274/23 dodávka vody, stočné za 2/2023 - preplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 -626,62 € 30.04.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB0273/23 dodávka vody, stočné za 1/2023 - preplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 -1 444,51 € 30.04.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB0270/23 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 4/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -55,76 € 30.04.2023 25.05.2023 Faktúra
137/23 Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DAREX s.r.o. 34096981 0,00 € 28.04.2023 03.05.2023 Objednávka
DFB0250/23 spotrebný tovar pre údržbárov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DAREX s.r.o. 34096981 403,60 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
133/23 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 27.04.2023 27.04.2023 Objednávka
134/23 Objednávame u Vás mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 27.04.2023 27.04.2023 Objednávka
DFB0246/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 121,41 € 27.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB0245/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 74,98 € 27.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB0248/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 730,71 € 27.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB0247/23 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 227,10 € 27.04.2023 19.05.2023 Faktúra
127/23 Objednávame u Vás nitrilové rukavice veľkosť "M" 2 kartón, a veľkosť "L" 2 kartón. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 pre Vás, s. r. o. 53123727 0,00 € 26.04.2023 26.04.2023 Objednávka
128/23 Objednávame u Vás pásky BROTHER TZE-131 T, čierna/biela 12 mm - 5 kusov. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Michal Záhora - MIZA 44052111 0,00 € 26.04.2023 26.04.2023 Objednávka