Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
250/23 Objednávame u Vás plakety podľa vlastného výberu 15 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 0,00 € 10.08.2023 16.08.2023 Objednávka
DFB0468/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ATC-JR, s.r.o. 35760532 593,59 € 10.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0467/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,75 € 10.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0476/23 plakety na 70 výročie DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 231,83 € 10.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0473/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 97,50 € 10.08.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0472/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 139,51 € 10.08.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0471/23 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 295,17 € 10.08.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0470/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 521,57 € 10.08.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0469/23 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 366,72 € 10.08.2023 27.09.2023 Faktúra
242/23 Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 09.08.2023 09.08.2023 Objednávka
243/23 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 09.08.2023 09.08.2023 Objednávka
244/23 Objednávame u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ATC-JR, s.r.o. 35760532 0,00 € 09.08.2023 09.08.2023 Objednávka
DFB0502/23 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 188,12 € 09.08.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0465/23 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DEÁK food, s.r.o. 44733488 276,34 € 09.08.2023 27.09.2023 Faktúra
DFO0026/23 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 178,68 € 08.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFO0025/23 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 518,33 € 08.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0462/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 130,19 € 07.08.2023 31.08.2023 Faktúra
237/23 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 04.08.2023 04.08.2023 Objednávka
238/23 Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Deák, spol. s r.o. 31445837 0,00 € 04.08.2023 04.08.2023 Objednávka
239/23 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 04.08.2023 04.08.2023 Objednávka