DFB0523/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
152,00 € |
07.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0522/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
74,22 € |
07.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0521/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
384,40 € |
07.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0520/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
711,12 € |
07.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
268/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
06.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
269/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
06.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0559/23 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 7-8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
06.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0518/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
212,76 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0517/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
322,90 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0527/23 |
telekomunikačné služby dobropis, vratka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-36,67 € |
05.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0511/23 |
PHM diesel, natural do MV za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
95,15 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0028/23 |
plachty biele pre klientov zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
36437506 |
|
1 078,20 € |
04.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0510/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
103,71 € |
04.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0509/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
54,31 € |
04.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0524/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
02.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0515/23 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
46,68 € |
02.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0526/23 |
telekomunikačné služby za 8/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0525/23 |
telekomunikačné služby za 8/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,89 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0508/23 |
záloha za dodávku plynu za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0507/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |