Zmluva č. 16/2023/DSSKoš |
Dodávka mrazených výrobkov na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Mabonex Slovakia Piešťany |
31428819 |
|
7 706,38 € |
18.12.2023 |
|
31.12.2024 |
28.12.2023 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 17/2023/DSSKoš |
Dodávka základných potravín a surovín na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Mabonex Slovakia Piešťany |
31428819 |
|
38 754,80 € |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
31.12.2024 |
28.12.2023 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 18/2023/DSSKoš |
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
16 240,40 € |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
31.12.2024 |
28.12.2023 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 19/2023/DSSKoš |
Dodávka čistiacich, dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb, upratovacích pomôcok a ostatného doplnkového tovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
14 079,32 € |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
31.12.2024 |
28.12.2023 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0753/23 |
PHM diesel, natural do MV za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
26,59 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0750/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
174,88 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0749/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
141,29 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 13/2023/DSSKoš |
Dodávka ovocia a zeleniny na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
13 357,48 € |
17.12.2023 |
20.12.2023 |
31.12.2024 |
19.12.2023 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0755/23 |
Klettermax rebrík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Josef Steiner s. r. o. |
44190832 |
|
309,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
392/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
14.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
393/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
14.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
394/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
14.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
395/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
14.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
396/23 |
Objednávame u Vás čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
14.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0746/23 |
paletový vozík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
|
380,40 € |
14.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
400/23 |
Objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
0,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0745/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
132,59 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0744/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
30,24 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0743/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
961,72 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0747/23 |
oprava motorového vozidla Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Miroslav Bohunický |
4803373 |
|
291,97 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |