Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
335/23 Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Deák, spol. s r.o. 31445837 0,00 € 03.11.2023 03.11.2023 Objednávka
336/23 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 03.11.2023 03.11.2023 Objednávka
337/23 Objednávame u Vás mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 03.11.2023 03.11.2023 Objednávka
338/23 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 03.11.2023 03.11.2023 Objednávka
339/23 Objednávame u Vás potraviny pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 03.11.2023 03.11.2023 Objednávka
340/23 Objednávka potravín. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ATC-JR, s.r.o. 35760532 0,00 € 03.11.2023 03.11.2023 Objednávka
DFB0642/23 PHM diesel, natural do MV za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 154,35 € 03.11.2023 11.11.2023 Faktúra
DFB0639/23 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 210,02 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0651/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ATC-JR, s.r.o. 35760532 256,61 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
333/23 Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CUKROVINKY s.r.o. 47916672 0,00 € 02.11.2023 03.11.2023 Objednávka
DFB0638/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 93,94 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0637/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 53,26 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0636/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 569,25 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0635/23 dodávka mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 150,70 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0654/23 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 19,96 € 02.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFB0645/23 dodávka elektrickej energie - záloha za 11/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 958,28 € 01.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0633/23 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 11/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0644/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.11.2023 11.11.2023 Faktúra
DFB0643/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,98 € 01.11.2023 11.11.2023 Faktúra
DFB0647/23 záloha za dodávku plynu za 11/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 258,36 € 01.11.2023 11.11.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »