Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0176/20 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 3/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 377,50 € 31.03.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0156/20 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PAM fruit, s.r.o. 51801671 265,29 € 31.03.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0154/20 zdravotnícka starostlivosť za 4/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DDKKMED s.r.o. 44902239 100,00 € 31.03.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0148/20 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Danubia a.s. 31412726 297,20 € 31.03.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0144/20 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 207,04 € 31.03.2020 20.05.2020 Faktúra
099/20 Objednávame u Vás: germicidná lampa PROLUX G, M30WA - 1 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEDIHUM s.r.o. 35952580 0,00 € 30.03.2020 28.04.2020 Objednávka
100/20 Objednávame u Vás Oximeter MICROLIFE OSY 200 - 1 kus. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NAY a.s. 35739487 0,00 € 30.03.2020 28.04.2020 Objednávka
DFB0142/20 germicidná lampa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEDIHUM s.r.o. 35952580 399,00 € 30.03.2020 29.04.2020 Faktúra
DFB0177/20 dodávka tepelnej energie - vyúčtovanie za rok 2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -181,33 € 30.03.2020 06.05.2020 Faktúra
093/20 Objednávame u Vás mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 27.03.2020 25.04.2020 Objednávka
094/20 Objednávame u Vás potraviny. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 27.03.2020 25.04.2020 Objednávka
095/20 Objednávame u Vás Dezinfekt 70% -10 x 5 litrové balenie. Prosím dodať na faktúru. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ST. NICOLAUS a.s. 31563066 0,00 € 27.03.2020 25.04.2020 Objednávka
DFB0140/20 dodávka ochranných pomôcok Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Help to the People, s.r.o. 50746154 2 900,00 € 27.03.2020 29.04.2020 Faktúra
DFB0141/20 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 255,43 € 27.03.2020 20.05.2020 Faktúra
091/20 Objednávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Danubia a.s. 31412726 0,00 € 26.03.2020 24.04.2020 Objednávka
092/20 Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 0,00 € 26.03.2020 24.04.2020 Objednávka
DFB0138/20 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 238,82 € 26.03.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0137/20 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 393,39 € 26.03.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0136/20 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 800,31 € 26.03.2020 20.05.2020 Faktúra
090/20 Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PAM fruit, s.r.o. 51801671 0,00 € 25.03.2020 23.04.2020 Objednávka