DFB0271/20 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
197,15 € |
31.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
295,82 € |
31.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/20 |
zdravotnícka starostlivosť za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
30.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
174/20 |
Objednávame u Vás opravu a servis kosačky zn.Stigma - výmena oleja, výmena nožíka, oprava karburátora, oprava držiaka madla. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Kleč Róbert,oprava záhradkárskych mechanizmov |
30111081 |
|
0,00 € |
29.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0259/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
134,28 € |
29.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
170/20 |
Objednávame u Vás Mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
171/20 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
172/20 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
173/20 |
Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
28.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0260/20 |
dodávka pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o |
51644801 |
|
247,45 € |
28.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
410,38 € |
28.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
107,36 € |
28.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
315,87 € |
28.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/20 |
dodávka čistiacich, hygienických, a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
737,99 € |
28.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
169/20 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
27.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
169/20 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
27.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
168/20 |
Objednávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
26.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0262/20 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
526,72 € |
26.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/20 |
oprava pračky CANDY |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
44,00 € |
26.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |