DFB0366/20 |
inštalácia softvéru na PC v zariadení DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
154,60 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
177,78 € |
27.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
225/20 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
24.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Objednávka |
226/20 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
24.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Objednávka |
227/20 |
Objednávame u Vás Mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
24.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Objednávka |
228/20 |
Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
24.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0361/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
194,29 € |
24.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0024/20 |
vlhčené čistiace utierky pre klientov zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký |
33764956 |
|
75,17 € |
23.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
311,54 € |
23.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
474,43 € |
23.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
224/20 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
22.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0355/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
85,36 € |
21.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 9/2020/DSSKoš |
Vecný dar - 10 bal. rukavíc nitrilových |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
MSM VZP s.r.o. |
50461494 |
|
144,00 € |
20.07.2020 |
04.08.2020 |
31.08.2020 |
03.08.2020 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0358/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
297,01 € |
20.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
185,95 € |
17.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
239,20 € |
17.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
221/20 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
16.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
222/20 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
16.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
223/20 |
Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
16.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0350/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
222,84 € |
16.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |