DFB0281/25 |
vodné, stočné 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 274,42 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
279,07 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/25 |
inštalácia softvéru, pripojenie tlačiarne do siete, kábel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
91,20 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/25 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
62,98 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/25 |
preplatok - dodávka elektriny 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-214,85 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
153/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
09.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
154/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
09.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
155/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
09.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
156/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
09.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 12/2025/DSSKoš |
Zmluva o výkone supervízie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Kollárovič Peter |
|
|
132,00 € |
09.05.2025 |
13.05.2025 |
31.12.2025 |
12.05.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0284/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
178,05 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
147/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
148/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
149/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
150/25 |
Objednávam čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
151/25 |
Objednávam u Vás čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o |
51644801 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
152/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0297/25 |
servisné a revízne činnosti 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
329,27 € |
07.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |