Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0129/25 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 20,54 € 05.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0124/25 služby v oblasti CO za 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 05.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0125/25 telekomunikačné služby za 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 05.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0126/25 telekomunikačné služby za 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,07 € 05.03.2025 27.03.2025 Faktúra
075/25 Objednávka na čistiace prostriedky. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Banchem s.r.o. 34429158 0,00 € 04.03.2025 04.03.2025 Objednávka
076/25 Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 04.03.2025 04.03.2025 Objednávka
DFB0140/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 117,54 € 04.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0141/25 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 60,46 € 04.03.2025 27.03.2025 Faktúra
074/25 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO 41596404 0,00 € 03.03.2025 04.03.2025 Objednávka
DFB0136/25 stolný počítač LYNX EASY-LYNX EASY Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NAY a.s. 35739487 80,60 € 03.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFO0008/25 termo stuha pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AZOV s.r.o. 46924311 45,00 € 03.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0135/25 kompatibilný toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO 41596404 102,08 € 03.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0127/25 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 60,27 € 03.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0131/25 záloha za dodávku tepelnej energie za 3/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 002,91 € 01.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0132/25 záloha za dodávku plynu za 3/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 83,37 € 01.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0144/25 zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 58,67 € 01.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0139/25 dodávka elektrickej energie - 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 encare, s.r.o. 52302555 579,68 € 01.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0150/25 vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 56,90 € 01.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0120/25 spotrebný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 555,65 € 28.02.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0112/25 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 41,99 € 28.02.2025 27.03.2025 Faktúra