Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
206/23 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 07.07.2023 08.07.2023 Objednávka
207/23 Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Deák, spol. s r.o. 31445837 0,00 € 07.07.2023 08.07.2023 Objednávka
208/23 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 07.07.2023 08.07.2023 Objednávka
209/23 Objednávame u Vás mliečne výrobky . Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 07.07.2023 08.07.2023 Objednávka
210/23 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 07.07.2023 08.07.2023 Objednávka
211/23 Objednávame u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ATC-JR, s.r.o. 35760532 0,00 € 07.07.2023 08.07.2023 Objednávka
DFB0406/23 servisné a revízne činnosti 7/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 336,00 € 07.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0410/23 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 249,52 € 07.07.2023 24.07.2023 Faktúra
DFB0426/23 služby v oblasti BOZP a OPP za 5-6/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO 43125981 260,00 € 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
205/23 Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 06.07.2023 06.07.2023 Objednávka
DFB0391/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 146,72 € 06.07.2023 24.07.2023 Faktúra
DFB0390/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 121,85 € 06.07.2023 24.07.2023 Faktúra
DFB0395/23 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 294,66 € 06.07.2023 24.07.2023 Faktúra
DFB0394/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 559,50 € 06.07.2023 24.07.2023 Faktúra
DFB0393/23 dodávka potravín pre oddelenie výchovy Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 23,87 € 06.07.2023 24.07.2023 Faktúra
DFB0392/23 PHM diesel, natural do MV za 6/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 118,87 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
DFB0388/23 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 73,42 € 04.07.2023 24.07.2023 Faktúra
203/23 Objednávame u Vás výmenu a nastavenie DVR v DSS Košúty. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 EKOREKLAMA s.r.o. 46711864 0,00 € 03.07.2023 04.07.2023 Objednávka
DFB0383/23 výmena a nastavenie DVR v DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 EKOREKLAMA s.r.o. 46711864 257,40 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
DFB0387/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 104,90 € 03.07.2023 24.07.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »