Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0523/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 152,00 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0522/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 74,22 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0521/23 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 384,40 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0520/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 711,12 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
268/23 Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 06.09.2023 07.09.2023 Objednávka
269/23 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 06.09.2023 07.09.2023 Objednávka
DFB0559/23 služby v oblasti BOZP a OPP za 7-8/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO 43125981 260,00 € 06.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB0518/23 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 212,76 € 06.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0517/23 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DEÁK food, s.r.o. 44733488 322,90 € 06.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0527/23 telekomunikačné služby dobropis, vratka Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -36,67 € 05.09.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0511/23 PHM diesel, natural do MV za 8/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 95,15 € 04.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFO0028/23 plachty biele pre klientov zariadenia DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 BORTEX BOBROV, spol. s r.o. 36437506 1 078,20 € 04.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0510/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 103,71 € 04.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB0509/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 54,31 € 04.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB0524/23 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 8/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 19,96 € 02.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0515/23 zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 46,68 € 02.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB0526/23 telekomunikačné služby za 8/2023 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0525/23 telekomunikačné služby za 8/2023 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,89 € 01.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0508/23 záloha za dodávku plynu za 9/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 258,36 € 01.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0507/23 záloha za dodávku tepelnej energie za 9/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 209,34 € 01.09.2023 27.09.2023 Faktúra