Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0281/25 Mobilné služby za 08.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 180,46 € 04.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0282/25 Služby pevnej siete za 08.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 127,85 € 04.09.2025 09.09.2025 Faktúra
0074/25 Objednávame si údržbu masívnych schodov. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GIPS - interiér, s. r. o. 55276121 0,00 € 03.09.2025 04.09.2025 Objednávka
0075/25 Objednávame si čistenie lapača tukov. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bakan Lukáš 46695842 0,00 € 03.09.2025 06.09.2025 Objednávka
0076/25 Objednávame si opravu práčky IPSO IY180. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pragoperun SK 35901896 0,00 € 03.09.2025 06.09.2025 Objednávka
DFB0277/25 Rack, server, licencia, údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 4 815,00 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0276/25 Servis MS Office Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 220,10 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0278/25 Elektrická energia za 09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 encare, s.r.o. 52302555 1 491,72 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0274/25 TE za 09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 854,41 € 01.09.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0275/25 Plyn za 09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 689,33 € 01.09.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0270/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 414,58 € 28.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0271/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1,66 € 28.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0272/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 44,03 € 28.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0273/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 497,90 € 28.08.2025 04.09.2025 Faktúra
0072/25 Objednávame si odber kuchynského odpadu na 09.2025. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 0,00 € 28.08.2025 04.09.2025 Objednávka
0073/25 Objednávame si služby pevnej siete na 09.2025. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 28.08.2025 04.09.2025 Objednávka
DFB0269/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 532,90 € 27.08.2025 02.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 11/2025/DSSBJ Zmluva o združenej dodávke elektriny Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur 00655538 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 44553412 78,65 € 26.08.2025 17.09.2025 Mgr. Ingrid Opalková riaditeľka Zmluva
DFB0268/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 217,65 € 22.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0265/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 189,57 € 22.08.2025 27.08.2025 Faktúra