Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0090/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 359,87 € 01.04.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0094/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 179,68 € 01.04.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0091/25 Plyn za 04.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 689,33 € 01.04.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0092/25 TE za 04.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 854,41 € 01.04.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0093/25 Elektrická energia za 04.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 encare, s.r.o. 52302555 1 491,72 € 01.04.2025 03.04.2025 Faktúra
DFO0010/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. 47538074 6 200,00 € 31.03.2025 01.04.2025 Faktúra
0023/25 Objednávame si služby pevnej siete na 04.2025. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 31.03.2025 02.04.2025 Objednávka
0024/25 Objednávame si odber kuchynského odpadu na 04.2025. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 0,00 € 31.03.2025 02.04.2025 Objednávka
DFB0088/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 40,05 € 28.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0089/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 455,76 € 28.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0083/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 380,71 € 28.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0084/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 465,43 € 28.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0085/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 267,37 € 28.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0086/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 34,51 € 28.03.2025 01.04.2025 Faktúra
0031/25 Objednávame si opravu umývačky riadu BEKO. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Digital Storm s. r. o. 45475555 0,00 € 28.03.2025 11.04.2025 Objednávka
DFB0087/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 -139,87 € 28.03.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0082/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 202,93 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
0033/25 Objednávame si konferenciu Cestou k stálosti: - Empatia v komunikácii v krízových situáciách dňa 25.03.2025 pre 5 osôb - Deeskalácia konfliktov a spolupráca dňa 01.04.2025 pre 5 osôb. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Navzájom lepší 51564882 0,00 € 24.03.2025 14.04.2025 Objednávka
DFB0079/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 227,15 € 19.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0080/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 422,72 € 19.03.2025 25.03.2025 Faktúra