DFB0048/25 |
Vizitky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNA - Tlačiareň |
18042228 |
|
55,35 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/25 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Kubincová Monika, Mgr. |
52154921 |
|
300,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25 |
Odpadová nádoba do tlačiarne Xerox |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
32,10 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
211,70 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
243,11 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
138,86 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,18 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/25 |
Odpadová nádoba do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
61,50 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0005/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
405,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0006/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PEKAR SRs s.r.o. |
48330167 |
|
814,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0007/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PEKAR SR s.r.o. |
46765344 |
|
226,70 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
246,72 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0012/25 |
Objednávame si odpadovú nádobu CANON WT-202 do tlačiarne Canon Image Runner C3226i - 1 ks
"K základu dane (cena bez DPH) sa uplatní sadzba dane z pridanej hodnoty platná v čase poskytnutia plnenia." |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
0,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
0013/25 |
Objednávame si Xerox originálnu odpadovú nádobu 108R01416 do tlačiarne XEROX Work Centre 6515 - 1 ks v hodnote 26,10 € bez DPH.
"K základu dane (cena bez DPH) sa uplatní sadzba dane z pridanej hodnoty platná v čase poskytnutia plnenia." |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
0,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0040/25 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
146,25 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
297,05 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
371,30 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
95,75 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0011/25 |
Objednávame si toner do tlačiarne XEROX Work Centre 6515 alternatíva:
1. DX-106R03488: PRINTLINE kompatibilný toner, black(5500 strán) - 3 ks v hodnote 25,50 € bez DPH
2. DX-106R03695: PRINTLINE kompatibilný toner (4300 strán)- 2 ks v hodnote 21,20 € bez |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
0,00 € |
17.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0039/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
352,40 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |