Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0184/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 379,40 € 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0183/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 45,84 € 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 5/2024/DSSBJ) Úhrada EON Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur 00655538 Nitriansky samosprávny kraj 1 271,00 € 16.05.2024 27.05.2024 Mgr. Ingrid Opalková riaditeľka Zmluva
DFB0181/24 Mesačná kontrola EPS za 05.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 156,00 € 15.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0180/24 Deratizácia priestorov DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CHEMIKO-K.Bäuml 35495545 167,20 € 15.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0179/24 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 324,00 € 14.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0177/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 235,67 € 14.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0178/24 Toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CBC Slovakia, s.r.o. 44773293 756,00 € 14.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0063/24 Objednávame si toner do tlačiarne CANON MF 754 Cdw: - čierny 069 Black 1 ks, - červený 069 Magenta 1 ks, - žltý 069 Yellow 1 ks, - modrý 069 Cyan 1 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CBC Slovakia, s.r.o. 44773293 0,00 € 10.05.2024 10.05.2024 Objednávka
DFB0176/24 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 755,40 € 10.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFO0019/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 396,00 € 10.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFO0018/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 1 467,44 € 10.05.2024 20.05.2024 Faktúra
0061/24 Objednávame si odborný seminár: Verejné obstarávanie po novele zákona od 01.07.2024. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 0,00 € 09.05.2024 09.05.2024 Objednávka
0062/24 Objednávame si u Vás: - toaletný papier jumbo/500 ks - vrecia 60l/40 ks - vrecia 120l/ 25 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 0,00 € 09.05.2024 10.05.2024 Objednávka
DFB0174/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 178,61 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0173/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 247,31 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0172/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 28,17 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0175/24 Oprava podláh a pokládka linolea Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 REM-build s. r. o. 55928889 11 934,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0171/24 Voda 06.04.2024 - 05.05.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 238,09 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0168/24 Lepenie fólií na okná a dvere Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Dobrá reklama s. r. o. 50452363 634,80 € 07.05.2024 10.05.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »