DFB0184/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
379,40 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,84 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 5/2024/DSSBJ) |
Úhrada EON |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
1 271,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0181/24 |
Mesačná kontrola EPS za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/24 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
167,20 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
324,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
235,67 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/24 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
756,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0063/24 |
Objednávame si toner do tlačiarne CANON MF 754 Cdw:
- čierny 069 Black 1 ks,
- červený 069 Magenta 1 ks,
- žltý 069 Yellow 1 ks,
- modrý 069 Cyan 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0176/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
755,40 € |
10.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
396,00 € |
10.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 467,44 € |
10.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0061/24 |
Objednávame si odborný seminár: Verejné obstarávanie po novele zákona od 01.07.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
0,00 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
0062/24 |
Objednávame si u Vás:
- toaletný papier jumbo/500 ks
- vrecia 60l/40 ks
- vrecia 120l/ 25 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
0,00 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0174/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
178,61 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
247,31 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,17 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/24 |
Oprava podláh a pokládka linolea |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REM-build s. r. o. |
55928889 |
|
11 934,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/24 |
Voda 06.04.2024 - 05.05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
238,09 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/24 |
Lepenie fólií na okná a dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dobrá reklama s. r. o. |
50452363 |
|
634,80 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |