0044/24 |
Objednávame si školenie prvá pomoc pre zamestnancov DSS. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenský červený kríž územný spolok Senica |
00416002 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 14/2024/DSSBJ |
Darované finančné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Život po porážke, o.z. |
|
|
500,00 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFO0011/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
844,40 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LogicLogistic s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
461,53 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
846,06 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
811,94 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
713,30 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
Plyn za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
TE za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
295,70 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
Elektrická energia za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
715,21 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
34,99 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 410,56 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0039/24 |
Objednávame si:
- policu bielu výška 25 cm, hĺbka 30 cm, šírka 114 cm
- zrkadlo 40cm x 100cm, biely rám - šírka 5cm
- zrkadlo 50cm x 150cm, biely rám - šírka 5cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0093/24 |
Zaizolovanie potrubia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
360,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
Demontáž a montáž stropného osvetlenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
102,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
Karisieť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROMONT JK s. r. o. |
55859267 |
|
116,64 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0040/24 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 04.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |