Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0044/24 Objednávame si školenie prvá pomoc pre zamestnancov DSS. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenský červený kríž územný spolok Senica 00416002 0,00 € 04.04.2024 09.04.2024 Objednávka
Zmluva č. 14/2024/DSSBJ Darované finančné prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur 00655538 Život po porážke, o.z. 500,00 € 04.04.2024 06.05.2024 Mgr. Ingrid Opalková riaditeľka Zmluva
DFO0011/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 844,40 € 03.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0099/24 Prenájom Aunoia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LogicLogistic s. r. o. 55325751 1 680,00 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 461,53 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0103/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 846,06 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0102/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 811,94 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0101/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 713,30 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 Plyn za 04.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 672,51 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0106/24 TE za 04.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 914,50 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0100/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 295,70 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0105/24 Elektrická energia za 04.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 747,83 € 02.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0096/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 715,21 € 28.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0097/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 34,99 € 28.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0098/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 410,56 € 28.03.2024 05.04.2024 Faktúra
0039/24 Objednávame si: - policu bielu výška 25 cm, hĺbka 30 cm, šírka 114 cm - zrkadlo 40cm x 100cm, biely rám - šírka 5cm - zrkadlo 50cm x 150cm, biely rám - šírka 5cm Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Meditech SK, s.r.o. 46964690 0,00 € 27.03.2024 28.03.2024 Objednávka
DFB0093/24 Zaizolovanie potrubia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 360,00 € 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0095/24 Demontáž a montáž stropného osvetlenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lineman elektric s. r. o. 53979338 102,00 € 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0094/24 Karisieť Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PROMONT JK s. r. o. 55859267 116,64 € 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0040/24 Objednávame si odber kuchynského odpadu na 04.2024. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 0,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Objednávka