Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0056/24 Objednávame si policu bielu s uchytením na stenu, výška 30cm, hĺbka 30cm, dĺžka 112cm, otváranie zdola nahor + piesty - 1 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Meditech SK, s.r.o. 46964690 0,00 € 29.04.2024 02.05.2024 Objednávka
0057/24 Objednávame si služby pevnej siete na 05.2024. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 29.04.2024 02.05.2024 Objednávka
0058/24 Objednávame si odber kuchynského odpadu na 05.2024. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 0,00 € 29.04.2024 02.05.2024 Objednávka
DFB0145/24 Oprava práčky a sušičky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pragoperun SK 35901896 297,01 € 29.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB0144/24 Soľ do umývačky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GE GASTRO s.r.o. 53483944 61,20 € 25.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0143/24 Oprava elektrickej stoličky a umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Gajdošík Kamil JAZ servis 33550492 174,36 € 25.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFO0016/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 33,66 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFO0015/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 415,97 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFO0014/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 210,90 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0052/24 Objednávame si kancelársku stoličku 1+1 , odpadkový kôš 1 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 B2B Partner s.r.o. 44413467 0,00 € 23.04.2024 23.04.2024 Objednávka
0053/24 Objednávame si soľ tabletovú 25kg - 5 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GE GASTRO s.r.o. 53483944 0,00 € 23.04.2024 25.04.2024 Objednávka
DFB0142/24 Stoličky, odpadkový kôš Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 B2B Partner s.r.o. 44413467 150,60 € 23.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0141/24 Údržba kuchynských liniek, výmena pántov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GIPS - interiér, s. r. o. 55276121 264,00 € 23.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0060/24 Objednávame si dodávku a lepenie fólií na okná a dvere, montážne a dokončovacie práce v interiéri a exteriéri budov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Dobrá reklama s. r. o. 50452363 0,00 € 23.04.2024 07.05.2024 Objednávka
DFB0135/24 Webinár: Riziká a rizikové plány Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 60,00 € 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0139/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 82,34 € 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0138/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 605,03 € 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0137/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 279,49 € 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0136/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,77 € 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0140/24 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Professional support s.r.o. 51644801 937,45 € 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra