0056/24 |
Objednávame si policu bielu s uchytením na stenu, výška 30cm, hĺbka 30cm, dĺžka 112cm, otváranie zdola nahor + piesty - 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
0057/24 |
Objednávame si služby pevnej siete na 05.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
0058/24 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 05.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0145/24 |
Oprava práčky a sušičky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
297,01 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/24 |
Soľ do umývačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
61,20 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/24 |
Oprava elektrickej stoličky a umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
174,36 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
33,66 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0015/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
415,97 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0014/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
210,90 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0052/24 |
Objednávame si kancelársku stoličku 1+1 , odpadkový kôš 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0053/24 |
Objednávame si soľ tabletovú 25kg - 5 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
0,00 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0142/24 |
Stoličky, odpadkový kôš |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
150,60 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/24 |
Údržba kuchynských liniek, výmena pántov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
264,00 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0060/24 |
Objednávame si dodávku a lepenie fólií na okná a dvere, montážne a dokončovacie práce v interiéri a exteriéri budov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dobrá reklama s. r. o. |
50452363 |
|
0,00 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0135/24 |
Webinár: Riziká a rizikové plány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
60,00 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
82,34 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
605,03 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
279,49 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,77 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
937,45 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |