Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0032/24 Plyn za 02.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 672,51 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 TE za 02.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 573,64 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 346,76 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 Základné školenie obsluhy kotolne Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 72,00 € 05.02.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0029/24 Prenájom Aunoia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LogicLogistic s. r. o. 55325751 1 680,00 € 01.02.2024 05.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 336,98 € 01.02.2024 05.02.2024 Faktúra
DFB0026/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 228,14 € 01.02.2024 05.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 226,65 € 01.02.2024 05.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 809,44 € 01.02.2024 05.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 Elektrická energia za 02.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 747,83 € 01.02.2024 05.02.2024 Faktúra
P 5/2024 Objednávame si u Vás potraviny na mesiac február Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 0,00 € 01.02.2024 05.02.2024 Objednávka
P 6/2024 Objednávame si u Vás mäso a výrobky na mesiac február Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 0,00 € 01.02.2024 05.02.2024 Objednávka
0010/24 Objednávame si chrániče stien proti oderu v izbách, výrobu dubových schodov. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GIPS - interiér, s. r. o. 55276121 0,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Objednávka
0011/24 Objednávame si školenie na obsluhu EPS: Dominika Grimmová, Mgr. Miroslava Jamáriková, Margita Mikuliková, Bc. Iveta Kollárová. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 0,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Objednávka
DFO0002/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 415,00 € 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0012/24 Objednávame si základné školenie obsluhy kotolne. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 0,00 € 31.01.2024 05.02.2024 Objednávka
0013/24 Objednávame si odber kuchynského odpadu na 02.2024. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 0,00 € 31.01.2024 09.02.2024 Objednávka
0014/24 Objednávame si služby pevnej siete na 02.2024. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 31.01.2024 09.02.2024 Objednávka
DFB0023/24 Seminár PAM 39:00 online 26.01.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 Prenájom Aunoia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LogicLogistic s. r. o. 55325751 1 680,00 € 26.01.2024 30.01.2024 Faktúra