Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0256/24 Voda 06.06.2024 - 05.07.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 184,70 € 09.07.2024 11.07.2024 Faktúra
0082/24 Objednávame si predplatné PaM 2025. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Poradca,s.r.o. 36371271 0,00 € 04.07.2024 04.07.2024 Objednávka
0083/24 Objednávame si u Vás opravu 2 ks pračiek Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pragoperun SK 35901896 0,00 € 04.07.2024 08.07.2024 Objednávka
0084/24 Objednávame si vodoinštalačné práce v DSS Borský Svätý Jur. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Opalek 35295015 0,00 € 04.07.2024 09.07.2024 Objednávka
DFO0029/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 1 433,13 € 04.07.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0252/24 Pevná linka za 06.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 122,63 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0251/24 Mobilné služby za 06.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 140,00 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0253/24 Odber kuchynského odpadu za 06.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 60,00 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0250/24 Elektrická energia za 06.2024 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 389,18 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0254/24 Predplatné PaM 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Poradca,s.r.o. 36371271 124,00 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
P 20/2024 Objednávame si u Vás potraviny na mesiac júl Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 0,00 € 03.07.2024 09.07.2024 Objednávka
0079/24 Objednávame si výmenu interiérových dverí. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 REM-build s. r. o. 55928889 0,00 € 02.07.2024 03.07.2024 Objednávka
0080/24 Objednávame si služby pevnej siete na 07.2024. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 02.07.2024 04.07.2024 Objednávka
0081/24 Objednávame si odber kuchynského odpadu na 07.2024. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 0,00 € 02.07.2024 04.07.2024 Objednávka
DFB0249/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 251,65 € 02.07.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0248/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 208,22 € 02.07.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0247/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 377,83 € 02.07.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0245/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 304,95 € 02.07.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0246/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 675,15 € 02.07.2024 04.07.2024 Faktúra
P 19/2024 Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky na mesiac júl Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 0,00 € 01.07.2024 01.07.2024 Objednávka