Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0096/24 Objednávame si služby pevnej siete na 08.2024. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 29.07.2024 29.07.2024 Objednávka
DFB0281/24 Oprava wc a podlahy Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 REM-build s. r. o. 55928889 11 983,20 € 29.07.2024 31.07.2024 Faktúra
0097/24 Objednávame si stavebné a maliarske práce po elektroinštalačných prácach (odstránení havárie elektroinštalácie). Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 REM-build s. r. o. 55928889 0,00 € 29.07.2024 31.07.2024 Objednávka
DFB0280/24 Toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CBC Slovakia, s.r.o. 44773293 918,00 € 25.07.2024 29.07.2024 Faktúra
0094/24 Objednávame si toner do tlačiarne MF 754 Cdw: - 069 H Black (7600strán) - 2 ks - 069 H Magenta (5500 strán) - 1 ks - 069 H Yellow (5500 strán) - 1 ks - 069 H Cyan (5500 strán) - 1 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CBC Slovakia, s.r.o. 44773293 0,00 € 24.07.2024 24.07.2024 Objednávka
DFB0278/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 280,36 € 24.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0277/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 404,09 € 24.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0276/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 228,00 € 24.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0275/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 40,03 € 24.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0279/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 435,33 € 24.07.2024 26.07.2024 Faktúra
0091/24 Objednávame si kuchyňu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MOB Interiér s.r.o. 44948271 0,00 € 23.07.2024 23.07.2024 Objednávka
0092/24 Objednávame si: - dezinfekciu hygienicDES FORTE MED 0,90kg - 2 kartóny (12 ks) - čistič z jablčného octu essigREINIGER 10 l kanister - 1 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 0,00 € 23.07.2024 23.07.2024 Objednávka
0093/24 Objednávame si nerezový drez 1 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 0,00 € 23.07.2024 23.07.2024 Objednávka
DFB0274/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 248,97 € 23.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0272/24 Nábytok Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MOB Interiér s.r.o. 44948271 575,20 € 23.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0273/24 Nerezový drez Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 64,90 € 23.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0271/24 Kamenivo 16-32 makadam Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. 44669372 963,36 € 19.07.2024 24.07.2024 Faktúra
0090/24 Objednávame si kamenivo 16-32 mm: 42 t Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. 44669372 0,00 € 18.07.2024 18.07.2024 Objednávka
DFB0270/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 23,93 € 18.07.2024 22.07.2024 Faktúra
Zmluva č. 16/2024/DSSBJ 2 ks germicídnych žiaričov Sterillight Air G1 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur 00655538 Trnavský samosprávny kraj 37836901 567,84 € 17.07.2024 18.07.2024 Mgr. Ingrid Opalková riaditeľka Zmluva