Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0184/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 2 302,34 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0185/23 Elektrická energia za 06.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 162,08 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0180/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 28,02 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0179/23 Preventívne prehliadky zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BENAM s.r.o. 46840052 310,00 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFO0019/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Müller Bus s.r.o. 51478447 145,20 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFO0018/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 609,40 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0058/23 Objednávame si odber kuchynského odpadu na 06.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 0,00 € 26.05.2023 26.05.2023 Objednávka
0059/23 Objednávame si prevádzku webovej stránky na 06.2023. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 0,00 € 26.05.2023 26.05.2023 Objednávka
0060/23 Objednávame si služby pevnej siete na 06.2023. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 26.05.2023 26.05.2023 Objednávka
0061/23 Objednávame si čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 0,00 € 26.05.2023 27.05.2023 Objednávka
DFB0178/23 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 1 986,73 € 26.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFB0176/23 Výmena interiérových žalúzie a sieťové dvere Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ROJA GROUP s.r.o. 45894400 384,10 € 26.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFB0177/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 467,42 € 26.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0062/23 Objednávame si kurz Etikety a biznis protokolu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 HONOR GATE s.r.o. 51334062 0,00 € 26.05.2023 08.06.2023 Objednávka
0056/23 Objednávame si: kadernícku umývaciu misu 1 ks - 66,25 € kadernícku umývaciu misu 1 ks - 91,25 € kadernícku pláštenku 6 ks - 6,63 € / ks = 39,78 € kadernícku zástera 4 ks - 7,46 € / ks = 29,84 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Detail - Hair style s.r.o. 29211701 0,00 € 23.05.2023 24.05.2023 Objednávka
0057/23 Objednávame si žalúzie sadu 1 ks, otváracie sieťové dvere 1 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ROJA GROUP s.r.o. 45894400 0,00 € 23.05.2023 25.05.2023 Objednávka
DFB0175/23 Umývacia misa, pláštenky a zástera Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Detail - Hair style s.r.o. 29211701 227,08 € 23.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB0173/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 267,21 € 22.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB0174/23 Stavebné a elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 EL KOL s.r.o. 55193722 5 880,00 € 22.05.2023 26.05.2023 Faktúra
Zmluva č. 9/2023/DSSBJ Finančný sponzorský dar Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur 00655538 Pollák Mário 700,00 € 19.05.2023 26.05.2023 Mgr. Ingrid Opalková riaditeľka Zmluva