DFO0020/23 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
420,00 € |
08.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
P 19/2023 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky na mesiac jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
P 20/2023 |
Objednávame si u Vás potraviny na mesiac jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
0,00 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
0065/23 |
Objednávame si u Vás deratizáciu v zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
0,00 € |
07.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
0066/23 |
následný certifikát |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
0,00 € |
07.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0191/23 |
Pevná linka za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,67 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/23 |
Mobilné služby za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
188,37 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/23 |
Voda 06.05.2023 - 05.06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
206,35 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/23 |
Výmena dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
For Home Development s.r.o. |
52021718 |
|
11 983,00 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/23 |
Odber kuchynského odpadu za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/23 |
Kurz Etikety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HONOR GATE s.r.o. |
51334062 |
|
300,00 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/23 |
Elektrická energia za 05.2023 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
28,45 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0063/23 |
Objednávame si u Vás vývoz lapača tukov a vykonanie dymovej skúšky na zisteniu zápachu z potrubia. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bakan Lukáš |
46695842 |
|
0,00 € |
05.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
0064/23 |
Objednávame si u Vás montáž a demontáž hliníkových dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
0,00 € |
05.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0183/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 212,06 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
813,23 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
598,42 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/23 |
Tepelná energia za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/23 |
Plyn za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
248,79 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |