Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0020/23 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 420,00 € 08.06.2023 17.06.2023 Faktúra
P 19/2023 Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky na mesiac jún Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 0,00 € 08.06.2023 19.06.2023 Objednávka
P 20/2023 Objednávame si u Vás potraviny na mesiac jún Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 0,00 € 08.06.2023 19.06.2023 Objednávka
0065/23 Objednávame si u Vás deratizáciu v zariadení Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CHEMIKO-K.Bäuml 35495545 0,00 € 07.06.2023 09.06.2023 Objednávka
0066/23 následný certifikát Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 0,00 € 07.06.2023 09.06.2023 Objednávka
DFB0191/23 Pevná linka za 05.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 103,67 € 07.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0190/23 Mobilné služby za 05.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 188,37 € 07.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0195/23 Voda 06.05.2023 - 05.06.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 206,35 € 07.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0192/23 Výmena dverí Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 For Home Development s.r.o. 52021718 11 983,00 € 07.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0193/23 Odber kuchynského odpadu za 05.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 72,00 € 07.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0189/23 Kurz Etikety Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 HONOR GATE s.r.o. 51334062 300,00 € 07.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0194/23 Elektrická energia za 05.2023 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 28,45 € 07.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0063/23 Objednávame si u Vás vývoz lapača tukov a vykonanie dymovej skúšky na zisteniu zápachu z potrubia. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bakan Lukáš 46695842 0,00 € 05.06.2023 09.06.2023 Objednávka
0064/23 Objednávame si u Vás montáž a demontáž hliníkových dverí Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ROJA GROUP s.r.o. 45894400 0,00 € 05.06.2023 09.06.2023 Objednávka
DFB0183/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 1 212,06 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0182/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 813,23 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0181/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 598,42 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0187/23 Tepelná energia za 06.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 573,64 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0186/23 Plyn za 06.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 086,92 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0188/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 248,79 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra