DFB0465/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
171,10 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0138/21 |
Objednávame si vianočné stromček:
3D smrek Vihorlat 180 cm: 1 ks
3D smrek Vihorlat 240 cm: 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Madona Rosa |
37226517 |
|
0,00 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0458/21 |
Vianočné stromčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Madona Rosa |
37226517 |
|
430,50 € |
02.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0460/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
320,31 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
156,33 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0461/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
193,19 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0462/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
867,44 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0036/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
854,55 € |
02.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 12/2021/DSSBJ |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
|
|
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 13/2021/DSSBJ |
Zapožičanie dávkovacieho zariadenia pre pracié prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
|
|
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
P 180/2021 |
Objednávame si u Vás:
1.12. – 43 ks makový hrebeň, 8 ks chlieb tmavý 900g
2.12. – 7 ks chlieb tmavý 900g
3.12. – 15 ks chlieb tmavý 900g
4.12. – 86 ks pečivo, 14 ks pečivo grah., 3 ks chlieb tmavý 900g
6.12. – 86 ks pečivo. 14 ks pečivo grah., 3 ks chlie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
P 181/2021 |
Objednávame si u Vás:
- Šunka 3 ks
- File 150g /2 kartóny
- Jogurt biely /30 ks
- Dia jogurt /2 kartony
- Ovocný jogurt /3 kartony
- Brav. Plece /10 kg
- Napol. 2 druhy po 50 ks
- Tvaroh /2kartóny
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
P 182/2021 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky na mesiac december |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
P 183/2021 |
Obednávame si u Vás ovocie a zeleninu na mesiac december |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
P 184/2021 |
Objednávame si u Vás:
Krutóny /2 kartóny
dia jogurt /2 kartóny
čokolada/2 kartóny
dia bananik/2 kartóny
ryža 5 kg /5 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0457/21 |
Technická správa budov za 11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
325,20 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/21 |
Kávovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mironet.cz a.s. |
28189647 |
|
427,18 € |
29.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/21 |
Respirátor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MUTEK group s.r.o. |
47704438 |
|
765,00 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
578,62 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0455/21 |
Rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Plus3Pharma s.r.o. |
50214691 |
|
909,72 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |