Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0008/21 Oprava sušičky LAVAMAC Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pragoperun SK 35901896 224,44 € 14.01.2021 20.01.2021 Faktúra
P 4/2021 Objednávame si u Vás: - biely jogurt 1 kartón - ovocný jogurt 4mkartóny - dia jogurt 1 kartón - špenát 400g /1 kartón - slivkový lekvár 400g /2 ks - tvaroh 250g /1 kartón - mrazená zelenina pod sviečkovú 2,5 kg/ 2 kartóny Ďakujem Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 0,00 € 13.01.2021 19.01.2021 Objednávka
DFB0006/21 Servis výťahu 01.01.2021 - 31.03.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 KONE s.r.o. 31359884 294,34 € 13.01.2021 20.01.2021 Faktúra
DFB0005/21 Plyn za 01.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 408,19 € 12.01.2021 20.01.2021 Faktúra
DFB0004/21 TE za 01.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 072,96 € 12.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0003/21 Objednávame si opravu sušičky Lavamac LS 195. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pragoperun SK 35901896 0,00 € 11.01.2021 14.01.2021 Objednávka
DFB0003/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 153,17 € 11.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0002/21 Objednávame si dezinfekciu DSS pre dospelých Borský Svätý Jur zameranú na COVID 19. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CHEMIKO-K.Bäuml 35495545 0,00 € 08.01.2021 09.01.2021 Objednávka
DFB0002/21 Internet TarifH_20M za 01.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 15,00 € 08.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0001/21 Objednávame si opravu umývačky riadu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Gajdošík Kamil JAZ servis 33550492 0,00 € 07.01.2021 09.01.2021 Objednávka
P 2/2021 Objednávame si u Vás: - dia jogurt /1 kartón - ovocný jogurt 4 kartóny - dia keks /1 kartón - dia čokolada /1 kartón - bujón slepačí 900g/3 ks - bujón zeleninový 900g/3 ks - korenie grilovacie 20g/20 ks - tvaroh /1 kartón - perník 50ks - droždie 42g/1 kar Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 0,00 € 07.01.2021 11.01.2021 Objednávka
P 3/2021 Objednávame si u Vás: 11.1. – 7 ks chlieb tmavý 900g, 150 ks pečivo 12.1. – 84 ks pečivo, 16 ks pečivo graham., 1 ks chlieb tmavý 13.1. – 42 ks koláč lekvár, 3 ks chlieb tmavý 900g 14.1. – 8 ks chlieb tmavý 900g 15.1. – 84 ks pečivo, 16 ks pečivo graham., Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 0,00 € 07.01.2021 11.01.2021 Objednávka
DFB0001/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 213,89 € 05.01.2021 20.01.2021 Faktúra
P 1/2021 Objednávame si u Vás: - Dia jogurt ovocný 40 ks - jogurt ovocný 80 ks - jogurt biely 20 ks - slovenská ryža 20 kg - tarhoňa 20 kg - škorica mletá 20g/20 ks - jablka steril. 4l/6 ks - file 150g /2 krabica - mrazená zelenina mexická 1 kartón - smotana na šl Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 0,00 € 04.01.2021 05.01.2021 Objednávka
DFO0004/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 112,00 € 04.01.2021 14.01.2021 Faktúra
DFO0003/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 574,29 € 04.01.2021 14.01.2021 Faktúra
DFO0002/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 85,00 € 04.01.2021 14.01.2021 Faktúra
DFO0001/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 2 681,48 € 04.01.2021 22.01.2021 Faktúra