DFB0139/21 |
Plyn za 04.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/21 |
TE za 04.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/21 |
PC zostavy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
2 934,00 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/21 |
Elektrická energia za 03.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
937,92 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/21 |
Technická správa budov za 03.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
325,20 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
111,44 € |
07.04.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0134/21 |
Čistiace potreby - dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
See trade, s.r.o. |
36354732 |
|
394,68 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/21 |
Čistiace potreby - dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
See trade, s.r.o. |
36354732 |
|
112,92 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
145,08 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dušan Vrablec |
37441329 |
|
55,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dušan Vrablec |
37441329 |
|
27,50 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
157,69 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/21 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
307,32 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
P62/2021 |
Objednávame si u Vás:
- Syr v krab. Trojuholníky 8 ks/20 krab.
- Dia jogurt /1 kartón
- Ovocný jogurt /4 kartóny
- Biely jogurt /20 ks
- Mlieko 1l /10 kartónov
- Čalamada 4l /9 ks
- Ryža 5 kg /6 ks
- Smotana kyslá /1 kartón
- Korenie tzaziky 20g /10 ks
- |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
0040/21 |
Objednávame si čistenie odpadov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lukáš Bakan |
46695842 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
0041/21 |
Objednávame si IT služby. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0124/21 |
Servis rehabilitačných prístrojov - kalibrácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
150,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
163,12 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pocheraje s.r.o. |
52001474 |
|
90,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/21 |
Vývoz fekálií za 03.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
756,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |