Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0188/21 Odber kuchynského odpadu za 04.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFB0187/21 Prevádzka webovej stránky za 04.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 20,00 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
P 82/2021 Objednávame si u Vás: - Struhanka 500g/2 kartóny - Kolienka 5 kg/2 kartóny - Termix 50 ks - Dia perník 1 kstón - Perník ovocný /50 ks - Syr krab 8 ks/ 10krabic-karička/ - Smotana na varenie /1 kartón - Slovenská ryža 5 kg/2 karóny - Tarhona 5 kg/1 kartón Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 0,00 € 10.05.2021 12.05.2021 Objednávka
DFB0186/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 424,40 € 10.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFB0185/21 Servis počítačovej siete Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 450,00 € 10.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFB0184/21 PC zostavy Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 2 841,00 € 10.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFB0180/21 IS Cygnus 4-6/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 065,01 € 07.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFB0178/21 Pevná linka za 04.2021, VVN služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 238,07 € 07.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFB0177/21 Pevná linka za 04.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,24 € 07.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFB0182/21 Plyn za 05.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 408,19 € 07.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFB0181/21 TE za 05.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 072,96 € 07.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFB0183/21 Technická správa budov za 04.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 325,20 € 07.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFB0179/21 Oprava automatickej práčky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pragoperun SK 35901896 55,20 € 07.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFO0016/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 1 909,90 € 07.05.2021 19.05.2021 Faktúra
0049/21 Objednávame si PC zostavy 3 ks, servisné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 0,00 € 06.05.2021 10.05.2021 Objednávka
DFB0176/21 Webinár: "Prezradíme Vám ako vyzerá cesta k úspešnému projektu" 13.05.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Grantexpert s.r.o. 47454890 69,00 € 06.05.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0175/21 Internet za 05.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 15,00 € 06.05.2021 12.05.2021 Faktúra
DFB0174/21 Elektrická energia za 04.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BCF ENERGY s.r.o. 51966255 908,89 € 06.05.2021 12.05.2021 Faktúra
0050/21 Objednávame si preventívne prehliadky pre zamestnancov DSS. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BENAM s.r.o. 46840052 0,00 € 06.05.2021 12.05.2021 Objednávka
DFO0015/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 752,20 € 06.05.2021 12.05.2021 Faktúra