P 196/2021 |
Objednávame si u Vás:
gril. korenie 10 ks
korenie tzaziky 5 ks
orechovú posypku 6 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
0,00 € |
31.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
P 197/2021 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky na mesiac január 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
31.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
P 198/2021 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu na mesiac január 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
0,00 € |
31.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0551/21 |
Elektrická energia za 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 230,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0550/21 |
Pevná linka za 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
111,74 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0548/21 |
Mobilné služby za 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0549/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
128,28 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0541/21 |
DHM ostatné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
849,60 € |
30.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0547/21 |
Prístroje na rehabilitáciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Sarana Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
1 841,45 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0546/21 |
Evakuačná podložka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Sarana Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
2 750,10 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0545/21 |
Zdravotnícke potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Sarana Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
2 570,40 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0543/21 |
Pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
1 540,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0542/21 |
Laserová tlačiareň Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
1 699,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0544/21 |
Prevádzka webovej stránky za 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0537/21 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
178,00 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0535/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 245,27 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0539/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
48,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0534/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
555,83 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0533/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
646,89 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0538/21 |
Tašky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
233,60 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |