Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0385/23 Elektrická energia za 10.2023 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 17,89 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0386/23 Prevádzka webovej stránky za 10.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 20,00 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DFO0042/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Müller Bus s.r.o. 51478447 165,60 € 07.11.2023 11.11.2023 Faktúra
DFO0041/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Müller Bus s.r.o. 51478447 314,40 € 07.11.2023 11.11.2023 Faktúra
DFO0040/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 705,00 € 07.11.2023 11.11.2023 Faktúra
DFB0378/23 Rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 502,32 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFS0002/23 Darčekové poukážky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 3 020,00 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0380/23 Mobilné služby za 10.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 140,00 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0379/23 Pevná linka za 10.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,25 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0382/23 Zodpovedná osoba Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Paedr. Eleonóra Benediková 41906012 100,00 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0381/23 Vývoz fekálií za 10.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 864,00 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0376/23 Voda 06.10.2023 - 05.11.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 265,51 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0377/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 57,92 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0375/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 26,40 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0383/23 Nábytok Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Meditech SK, s.r.o. 46964690 2 900,00 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
SF 1/23 Objednávame si darčekové poukážky v hodnote 10,00 €, počet 302 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 0,00 € 03.11.2023 03.11.2023 Objednávka
0127/23 Objednávame si u Vás štítky na dvere a piktogramy Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Dobrá reklama s. r. o. 50452363 0,00 € 03.11.2023 03.11.2023 Objednávka
0128/23 Objednávame si u Vás deratizáciu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CHEMIKO-K.Bäuml 35495545 0,00 € 03.11.2023 03.11.2023 Objednávka
0129/23 Objednávame si toner: Do tlačiarne Brother MFC - L8690 CDW: - čierny: TN 421 BL - 2 ks - červený: TN 421 Magenta - 2 ks - žltý: TN 421 Yellow - 2 ks - modrý: TN 421 Cyan - 2 ks Do tlačiarne Brother DCP L 2512 D: - čierny TN 2421 BL - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 0,00 € 03.11.2023 03.11.2023 Objednávka
0130/23 Objednávame si online seminár: Interné smernice vo verejnej správe - ktoré sú povinné a na čo si dať pozor? Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PROEKO, s.r.o. 35900831 0,00 € 03.11.2023 03.11.2023 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »