Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0030/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Müller Bus s.r.o. 51478447 227,40 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFB0262/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 32,50 € 02.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFO0029/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 225,50 € 02.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFB0261/23 Dvere oprava Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ROJA GROUP s.r.o. 45894400 899,40 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
DFB0258/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 150,07 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
DFB0257/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 847,33 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
DFB0256/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 457,29 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
DFB0254/23 Plyn za 08.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 086,92 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
DFB0253/23 TE za 08.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 573,64 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
DFB0255/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 302,94 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
DFB0260/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 213,43 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
DFB0259/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 438,52 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
DFB0252/23 Elektrická energia za 08.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 162,08 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
P 25/2023 Objednávame si u vás mäso a potraviny na mesiac august Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 0,00 € 31.07.2023 04.08.2023 Objednávka
DFB0251/23 Toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 424,20 € 28.07.2023 01.08.2023 Faktúra
0082/23 Objednávame si služby pevnej siete na 08.2023. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 28.07.2023 05.08.2023 Objednávka
0083/23 Objednávame si odber kuchynského odpadu 08.2023. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 0,00 € 28.07.2023 05.08.2023 Objednávka
0084/23 Objednávame si prevádzku webovej stránky na 08.2023. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 0,00 € 28.07.2023 05.08.2023 Objednávka
DFB0250/23 Autobusová doprava Borský Svätý Jur - Chorvátsko Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefák Ján 40765601 3 300,00 € 28.07.2023 18.08.2023 Faktúra
0081/23 Objednávame si toner do tlačiarne: Brother DCP L 2512: TN 2421 Black - 1 ks Brother MFC L8690 CDW: TN - 421 Black - 1 ks TN - 421 Yellow - 1 ks TN - 421 Magenta - 1 ks TN - 421 Cayn - 1 ks Xerox Work Centre 6515: LPX Phaser 6510/6515 Black - 2 ks HP Lase Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 0,00 € 24.07.2023 24.07.2023 Objednávka