Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0113/23 Objednávame si stoličky Meditech Senior Active 50 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Meditech SK, s.r.o. 46964690 0,00 € 19.10.2023 20.10.2023 Objednávka
0114/23 Objednávame si pasívny antidekubitný matrac Meditech Senior C, rozmer 200*90*14cm 50 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Meditech SK, s.r.o. 46964690 0,00 € 19.10.2023 20.10.2023 Objednávka
DFB0353/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 135,02 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFB0352/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 56,26 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFB0351/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 352,96 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFB0350/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 230,09 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFB0348/23 Školenie: Pracovná psychohygiena - Ako spracovať emočne náročné situácie v práci Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PROEKO, s.r.o. 35900831 109,00 € 17.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFB0347/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 120,02 € 17.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFB0349/23 Elektrická energia za 09.2023 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -50,33 € 17.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFB0340/23 Technická správa budov za 10.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 285,60 € 16.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0339/23 Výmena okna Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ROJA GROUP s.r.o. 45894400 500,00 € 16.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0343/23 Oprava akumulátorov - výmenou Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 171,00 € 16.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0342/23 Mesačná kontrola EPS za 10.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 156,00 € 16.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0345/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 208,59 € 16.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0344/23 Voda 06.09.2023 - 05.10.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 223,67 € 16.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0346/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 568,65 € 16.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0341/23 Odber kuchynského odpadu za 09.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 60,00 € 16.10.2023 19.10.2023 Faktúra
0110/23 Objednávame si OOB pre zamestnancov: - nohavice Lepus 2 ks - tričko 01.003T 3 ks - pracovnú obuv White Low OB Meadow 25 ks - pracovnú obuv Calibro Blue low 1 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 0,00 € 13.10.2023 19.10.2023 Objednávka
0111/23 Objednávame si opravu schodov a wc. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PRIORITI s.r.o. 50390236 0,00 € 13.10.2023 19.10.2023 Objednávka
0112/23 Objednávame si demontáž a montáž radiátorov, demontáž a montáž wc, náhradné hlavice na radiátory. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Opalek 35295015 0,00 € 13.10.2023 19.10.2023 Objednávka