Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0131/23 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 0,00 € 03.11.2023 10.11.2023 Objednávka
0136/23 Objednávame si špeciálny rehabilitačný zdvihák STANDY ELECTRO WING. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Meditech SK, s.r.o. 46964690 0,00 € 03.11.2023 11.11.2023 Objednávka
DFB0374/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 37,19 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFB0373/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 515,23 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFB0372/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 477,56 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFB0369/23 TE za 11.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 573,64 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFB0368/23 Plyn za 11.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 086,92 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFB0371/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 313,59 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFB0370/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 541,79 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFB0367/23 Elektrická energia za 11.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 162,08 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
P 36/2023 Objednávame si u Vás mäso a výrobky na mesiac november Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 0,00 € 02.11.2023 15.11.2023 Objednávka
P 37/2023 Objednávame si u Vás potraviny na mesiac november Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 0,00 € 02.11.2023 15.11.2023 Objednávka
DFB0366/23 Filtre do čističiek vzduchu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka 54992958 980,00 € 31.10.2023 31.10.2023 Faktúra
0120/23 Objednávame si - rohož Iron Horse, 646 Black pearl, 85x120: 4 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 0,00 € 30.10.2023 30.10.2023 Objednávka
0121/23 Objednávame si: - rukavice PVC (vinylové) S (100 ks balenie): 20 ks - rukavice PVC (vinylové) M (100 ks balenie): 50 ks - rukavice PVC (vinylové) L (100 ks balenie): 50 ks - rukavice PVC (vinylové) XL (100 ks balenie): 20 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 0,00 € 30.10.2023 30.10.2023 Objednávka
0122/23 Objednávame si kovovú skriňu 1820 x 850 x 390 mm, sivá: 1 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 B2B Partner s.r.o. 44413467 0,00 € 30.10.2023 30.10.2023 Objednávka
0123/23 Objednávame si ratanovú zostavu Verona: 1 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Tectake s.r.o. 03201376 0,00 € 30.10.2023 30.10.2023 Objednávka
0124/23 Objednávame si odber kuchynského odpadu na 11.2023. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 0,00 € 30.10.2023 01.11.2023 Objednávka
0125/23 Objednávame si služby pevnej siete na 11.2023. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 30.10.2023 01.11.2023 Objednávka
0126/23 Objednávame si prevádzku webovej stránky na 11.2023. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 0,00 € 30.10.2023 01.11.2023 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »