Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0134/24 Objednávame si medolight BluDoc 1 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka 54992958 0,00 € 18.11.2024 18.11.2024 Objednávka
0135/24 Objednávame si pásku so štítkami 2x41x17cm - 50m. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Theracare s.r.o. 51400294 0,00 € 15.11.2024 20.11.2024 Objednávka
DFB0454/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 16,34 € 14.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0453/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 184,95 € 14.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0452/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 383,41 € 14.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0451/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 217,36 € 14.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0455/24 Oprava umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Gajdošík Kamil JAZ servis 33550492 250,08 € 14.11.2024 18.11.2024 Faktúra
0132/24 Objednávame si seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2024 a uzávierka zdaňovacieho dňa 09.01.2025. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Edu Work s.r.o. 36254118 0,00 € 12.11.2024 12.11.2024 Objednávka
DFB0450/24 Faktúra za mobil na splátky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 493,00 € 12.11.2024 13.11.2024 Faktúra
0133/24 Objednávame si - porcelánový tanier 2 dielny 800 ml: 10 ks - porcelánová miska na šalát 300 ml: 5 ks - porcelánová miska na polievku 360 ml: 5 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 0,00 € 12.11.2024 18.11.2024 Objednávka
0131/24 V zmysle cenovej ponuky si objednávame: - čistiaci vozík Set safety TROLLEY BASIC S2 - 2 ks - safety BOX SMALL zelený - vedro s krytom - 1 ks - safety BOX SMALL žltý - vedro s krytom - 1 ks - držiak pre safety mop - 3 ks - mop BLUE 40 - 80 ks - alumíniová Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 0,00 € 11.11.2024 11.11.2024 Objednávka
DFO0045/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 3 118,21 € 11.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB0446/24 Faktúra za mobil na splátky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 471,00 € 11.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFO0044/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 746,70 € 11.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB0449/24 Faktúra za mobil na splátky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 493,00 € 11.11.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0448/24 Faktúra za mobil na splátky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 493,00 € 11.11.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0447/24 Faktúra za mobil na splátky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 493,00 € 11.11.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0443/24 Technické činnosti budov za 11.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 362,40 € 11.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0445/24 Mesačná kontrola EPS za 11.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 156,00 € 11.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0444/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 252,93 € 11.11.2024 18.11.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »