Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0011/26 Objednávame si pracovný stôl bez police (PSN-001_60-60-90) FIMABO (PSN-001_60-60-90)Pracovný stôl bez police (600x600x900mm) Atyp podľa c.p. 156/2006 PSN-001_400x400x930_KLS-001_ATYP 4x brzdené koliesko, bez police, bez lemu: 1 ks v hodnote 318,57 €. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 KEMA SK, s.r.o. 31350658 0,00 € 12.03.2026 13.03.2026 Objednávka
0012/26 Objednávame si školenie PAM 41.01, ktoré sa uskutoční dňa: 26.03.2026, v hodnote: 98,40 € s DPH. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 0,00 € 12.03.2026 13.03.2026 Objednávka
DFO0008/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Omrvinka s. r. o. 46563075 2 692,11 € 10.03.2026 12.03.2026 Faktúra
DFB0072/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 693,90 € 10.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0071/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 295,34 € 10.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0069/26 Voda 06.02.2026 - 05.03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 259,97 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0070/26 Odvoz odpadov za 02.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 361,60 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra
0010/26 Objednávame si: - popolnicu na komunál, 1100 l - 1 ks - popolnicu na papier, 1100 l - 1 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Obec Borský Svätý Jur 00309401 0,00 € 06.03.2026 07.03.2026 Objednávka
DFB0068/26 Odber kuchynského odpadu za 02.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 06.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0067/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 443,65 € 06.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0064/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 185,44 € 04.03.2026 Faktúra
DFB0065/26 Mobilné služby za 02.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 176,05 € 04.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0066/26 Služby pevnej siete za 02.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,62 € 04.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0060/26 Plyn za 03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 521,30 € 03.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0061/26 TE za 03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 258,64 € 03.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0063/26 Pracovný stôl Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 KEMA SK, s.r.o. 31350658 309,96 € 03.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0062/26 Elektrická energia za 03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 210,00 € 03.03.2026 07.03.2026 Faktúra
P 4/2026 Objednávame si u Vás zemiaky na mesiac marec Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefina Vrablecova 34390952 0,00 € 02.03.2026 04.03.2026 Objednávka
DFO0007/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 827,13 € 02.03.2026 04.03.2026 Faktúra
DFB0058/26 Prevádzka webovej stránky za 02.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 31,20 € 02.03.2026 05.03.2026 Faktúra