Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0096/25 Objednávame si u Vás 1x nabíjačku NEA8100WW a 1x odtokovú hadicu do sprch.vozíka CAREVO, 3x dezinfekciu do sprchovacieho a dezinfekčného panela Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 0,00 € 06.11.2025 07.11.2025 Objednávka
DFO0037/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 271,29 € 05.11.2025 07.11.2025 Faktúra
0095/25 Objednávame si prenájom dieselagregátu ER100kVA/80kW, dňa 21.11.2025 od 07:30 hod. do 14:30 hod. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ENERGY RENT Slovensko s. r. o. 45252394 0,00 € 04.11.2025 05.11.2025 Objednávka
DFB0359/25 Zverejnenie pracovnej ponuky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 218,94 € 04.11.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB0357/25 Mobilné služby za 10.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 176,05 € 04.11.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB0358/25 Pevná linka za 10.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 133,17 € 04.11.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB0356/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 223,38 € 03.11.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0354/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 547,81 € 03.11.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0355/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 664,82 € 03.11.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0351/25 TE za 11.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 854,41 € 03.11.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0352/25 Plyn za 11.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 689,33 € 03.11.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0353/25 Elektrická energia za 11.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 205,00 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
0092/25 Objednávame si odber kuchynského odpadu na 11.2025. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 0,00 € 30.10.2025 05.11.2025 Objednávka
0093/25 Objednávame si služby pevnej siete na 11.2025. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 30.10.2025 05.11.2025 Objednávka
0094/25 Objednávame si zverejnenie pracovnej ponuky: vedúca zdravotného úseku. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 0,00 € 30.10.2025 05.11.2025 Objednávka
DFB0349/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 347,46 € 28.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0350/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 726,96 € 28.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0347/25 5P, 10z10 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Navzájom lepší 51564882 1 050,00 € 27.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0348/25 Deratizácia priestorov DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CHEMIKO-K.Bäuml 35495545 171,40 € 27.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0345/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 162,07 € 24.10.2025 29.10.2025 Faktúra