Obecný úrad - Cerová
Informácie
- Názov: Obecný úrad - Cerová
- IČO: 00309478
- Adresa: Cerová 81, 90633 Cerová
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0053/19 | prenájom záhradných setov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 0,00 € | 18.09.2019 | 17.10.2019 | Objednávka | |||||
0032/15 | autobus na jednodňový výlet obyvateľov do Skalice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 0,00 € | 03.08.2015 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
DFO0034/15 | preprava autobusom na výlet obyvateľov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 122,82 € | 04.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0014/14 | uloženie odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 159,28 € | 24.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0250/14 | uloženie odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 22,94 € | 30.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0295/14 | uloženie odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 40,41 € | 31.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
0019/14 | autobus na výlet obyvateľov na Bradlo na 14.8.2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 0,00 € | 09.07.2014 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
DFB0122/14 | uloženie odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 52,39 € | 30.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFO0032/14 | preprava autobusom na výlet obyvateľov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 77,04 € | 29.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0361/14 | uloženie odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 84,92 € | 19.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0044/13 | uloženie odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 33,56 € | 28.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
0024/13 | Objednávame si u Vás autobus na výlet s obyvateľmi na Kunovskú priehradu dňa 25.7.2013. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 0,00 € | 18.07.2013 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
0042/13 | Objednávame si u Vás autobus na výlet pre obyvateľov do Trnavy, dňa 29.11.2013., príchod do DSS o 12.30 hod. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 0,00 € | 25.11.2013 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
DFB0119/13 | uloženie odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 46,57 € | 24.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0143/13 | uloženie odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 34,92 € | 24.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFO0021/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 74,00 € | 30.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFO0033/13 | preprava autobusom na výlet pre obyvateľov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 80,95 € | 02.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0117/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 52,39 € | 29.06.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0178/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 33,56 € | 24.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0177/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 00596248 | Obecný úrad - Cerová | 00309478 | 3,32 € | 23.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |