| DFB0057/23 | 
    potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Mabonex Slovakia spol. s r.o. | 
    31428819 | 
     | 
    733,75 € | 
    01.03.2023 |    
     | 
     | 
    15.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0074/23 | 
    potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Senické a skalické pekárne, a.s.  | 
    31416306 | 
     | 
    144,10 € | 
    01.03.2023 |    
     | 
     | 
    27.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0059/23 | 
    služby CO 2/2023 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    CO - COMPANY s.r.o. | 
    52134504 | 
     | 
    27,00 € | 
    28.02.2023 |    
     | 
     | 
    08.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0061/23 | 
    oprava videovrátnika |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Kelcom international, spol. s r.o. | 
    31105742 | 
     | 
    230,00 € | 
    28.02.2023 |    
     | 
     | 
    08.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0067/23 | 
    údržba výťahu 2/2023 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    NÉMETH LIFT | 
    31426310 | 
     | 
    78,00 € | 
    28.02.2023 |    
     | 
     | 
    13.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFO0014/23 | 
    mediciálna pedikúra |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Lenka Jobbágy | 
    43701531 | 
     | 
    420,00 € | 
    28.02.2023 |    
     | 
     | 
    13.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0056/23 | 
    potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 
    43555811 | 
     | 
    324,00 € | 
    28.02.2023 |    
     | 
     | 
    15.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFO0013/23 | 
    nákup pre PSS |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Nádej s.r.o. | 
    36243949 | 
     | 
    720,30 € | 
    27.02.2023 |    
     | 
     | 
    09.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0055/23 | 
    školenie - základná fin. kontr.,zverejň.zmlúv |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 
    51424266 | 
     | 
    30,00 € | 
    24.02.2023 |    
     | 
     | 
    02.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFO0016/23 | 
    lieky pre PSS |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Sophia - RF, s.r.o. | 
    36791172 | 
     | 
    222,25 € | 
    24.02.2023 |    
     | 
     | 
    15.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0054/23 | 
    potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Senické a skalické pekárne, a.s.  | 
    31416306 | 
     | 
    207,76 € | 
    22.02.2023 |    
     | 
     | 
    02.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0053/23 | 
    potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Mabonex Slovakia spol. s r.o. | 
    31428819 | 
     | 
    76,91 € | 
    22.02.2023 |    
     | 
     | 
    02.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0052/23 | 
    potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Mabonex Slovakia spol. s r.o. | 
    31428819 | 
     | 
    656,37 € | 
    22.02.2023 |    
     | 
     | 
    02.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0049/23 | 
    potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Majster mäsiar | 
    46658181 | 
     | 
    185,63 € | 
    21.02.2023 |    
     | 
     | 
    24.02.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0050/23 | 
    umývací prostriedok |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    A-nova s.r.o. | 
    45356505 | 
     | 
    130,80 € | 
    20.02.2023 |    
     | 
     | 
    24.02.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFO0012/23 | 
    nákup pre PSS - etikety |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    AZOV s.r.o. | 
    46924311 | 
     | 
    8,70 € | 
    20.02.2023 |    
     | 
     | 
    24.02.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0051/23 | 
    plyn 2/2023 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    ZSE Energia, a.s. | 
    36677281 | 
     | 
    1 961,22 € | 
    17.02.2023 |    
     | 
     | 
    24.02.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0048/23 | 
    potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 
    43555811 | 
     | 
    167,76 € | 
    16.02.2023 |    
     | 
     | 
    22.02.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0046/23 | 
    potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Mabonex Slovakia spol. s r.o. | 
    31428819 | 
     | 
    385,94 € | 
    15.02.2023 |    
     | 
     | 
    22.02.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0045/23 | 
    potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Mabonex Slovakia spol. s r.o. | 
    31428819 | 
     | 
    101,94 € | 
    15.02.2023 |    
     | 
     | 
    22.02.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0047/23 | 
    potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Senické a skalické pekárne, a.s.  | 
    31416306 | 
     | 
    247,42 € | 
    14.02.2023 |    
     | 
     | 
    22.02.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0042/23 | 
    potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Majster mäsiar | 
    46658181 | 
     | 
    253,65 € | 
    14.02.2023 |    
     | 
     | 
    22.02.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0044/23 | 
    servisná prehliadka+STK+EK Caravelle (SE247CU) |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    AUTOCOMODEX TRNAVA spol. s r.o. | 
    31443036 | 
     | 
    513,18 € | 
    13.02.2023 |    
     | 
     | 
    22.02.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFO0011/23 | 
    lieky pre PSS - vratka |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Sophia - RF, s.r.o. | 
    36791172 | 
     | 
    -4,39 € | 
    13.02.2023 |    
     | 
     | 
    22.02.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0043/23 | 
    kontrola a oprava hasiacich prístrojov |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    PYROMAT - Marián Halaš | 
    34737481 | 
     | 
    221,94 € | 
    10.02.2023 |    
     | 
     | 
    22.02.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFO0010/23 | 
    lieky pre PSS |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Sophia - RF, s.r.o. | 
    36791172 | 
     | 
    176,47 € | 
    10.02.2023 |    
     | 
     | 
    24.02.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFO0009/23 | 
    lieky pre PSS |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Sophia - RF, s.r.o. | 
    36791172 | 
     | 
    154,59 € | 
    10.02.2023 |    
     | 
     | 
    24.02.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0038/23 | 
    potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Mabonex Slovakia spol. s r.o. | 
    31428819 | 
     | 
    53,24 € | 
    08.02.2023 |    
     | 
     | 
    13.02.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0037/23 | 
    potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    Mabonex Slovakia spol. s r.o. | 
    31428819 | 
     | 
    196,15 € | 
    08.02.2023 |    
     | 
     | 
    13.02.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0034/23 | 
    zber a odvoz kuch. odpadu - 1/2023 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | 
    00596248 | 
    ESPIK Group s.r.o. | 
    46754768 | 
     | 
    36,00 € | 
    07.02.2023 |    
     | 
     | 
    13.02.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra |