DFB0338/24 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
271,44 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/24 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
260,35 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
287,80 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0334/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
283,08 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
90,82 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0080/24 |
20 vriec (25 kg) štvorhranná soľ do zmäkčovača vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
0,00 € |
08.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0335/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
137,88 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/24 |
odvoz a spracovanie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
16,01 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/24 |
obedy na 3.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Stanislav Opravil |
40697053 |
|
103,84 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0061/24 |
19 ks obed na 3.10.2024 pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Stanislav Opravil |
40697053 |
|
123,30 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/24 |
užívanie IS Cygnus 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
956,05 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0328/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
437,39 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
152,47 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/24 |
plyn 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0331/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
62,50 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0060/24 |
prepravná služba 25.9.2024 pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovenský Červený kríž, Senica |
00416002 |
|
48,60 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/24 |
služby pevnej siete 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
48,83 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/24 |
služby mobilnej siete 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
244,55 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/24 |
elektrina 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |