0004/24 |
oprava ohrievača vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
RH-COM s.r.o. |
43775616 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0004/24 |
vyúčtovacia faktúra za plyn (22.9.-31.12.2023) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
490,69 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0002/24 |
oprava kamery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Kelcom international, spol. s r.o. |
31105742 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0015/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
360,49 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
158,38 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
145,95 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0002/24 |
masérske služby 5 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
75,00 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0431/23 |
zber a odvoz kuch. odpadu 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
21,60 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0001/24 |
lieky pre PSS (2.1.-5.1.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
263,41 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
89,22 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
- návliečky na vankúš: 99 ks
- návliečky na paplón: 62 ks
- plachty s gumičkou: 61 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
03.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0013/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
251,48 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
48,39 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0430/23 |
služby pevnej siete 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
74,84 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0429/23 |
služby mobilnej siete 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
261,08 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/24 |
elektrina 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |