Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0067/24 plyn 3/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 200,00 € 03.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 služby pevnej siete 2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Slovak Telecom. a.s. 35763469 61,02 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0064/24 služby mobilnej siete 2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Slovak Telecom. a.s. 35763469 30,32 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 elektrina 3/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 343,38 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0059/24 "Cesta za vierou" - 2 ZAM (15.4.-18.4.2024) Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Awertravel, s.r.o. 36235989 770,00 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0061/24 služby CO 2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0068/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 439,18 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFO0015/24 lieky pre PSS (01.02.2024 - 29.02.2024) Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Sophia - RF, s.r.o. 36791172 320,19 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFO0014/24 masérske služby pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 105,00 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFO0013/24 masérske služby pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 90,00 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFO0017/24 "cesta za vierou" - 2 PSS (15.4.-18.4.2024) Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Awertravel, s.r.o. 36235989 770,00 € 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0072/24 servis výťahu 2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 NÉMETH LIFT 31426310 78,00 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 9/2024/DSSBo Servis výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Cerová 74, 906 33 Cerová 00596248 METALLIFT, spol. s r.o. 35759798 0,00 € 29.02.2024 28.03.2024 Mgr. Marianna Škápiková riaditeľka Zmluva
0012/24 "cesta za vierou 2024" 2 zamestnanci (Marianna Škápiková, Anna Chovancová)+ komplexné cestovné poistenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Awertravel, s.r.o. 36235989 0,00 € 28.02.2024 28.02.2024 Objednávka
0013/24 "cesta za vierou 2024" 2 PSS (Vlastimil Valent, Milan Lachkovič) + komplexné cestovné poistenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Awertravel, s.r.o. 36235989 0,00 € 28.02.2024 28.02.2024 Objednávka
DFB0058/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Mabonex Slovakia spol. s r.o. 31428819 156,40 € 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0057/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Mabonex Slovakia spol. s r.o. 31428819 220,51 € 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Majster mäsiar 46658181 202,03 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0060/24 oprava chladiaceho zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Ambróz Slezák - inštalácia a opravy chlad. zariadení 37172221 101,64 € 27.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFO0012/24 nákup pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Nádej s.r.o. 36243949 612,54 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra