0044/23 |
Diagnostické vyšetrenie ciev pre 16 zam. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Róbert Ploczek - CARDIOCARE |
41479084 |
|
0,00 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0217/23 |
zber a odvoz kuch. odpadu 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
64,80 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/23 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,36 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
109,50 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
295,10 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0043/23 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
- návliečky na vankúš: 140 ks
- návliečky na paplón: 80 ks
- plachty s gumičkou: 80 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0223/23 |
objemný odpad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
273,54 € |
06.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0041/23 |
mediciálna pedikúra PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
420,00 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
237,03 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/23 |
plyn 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 961,22 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/23 |
užívanie Cygnus (7-9/2023) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
865,19 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
484,10 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0040/23 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
975,18 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/23 |
služby pevnej siete 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
55,97 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/23 |
služby mobilnej siete 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/23 |
elektrina 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 337,72 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/23 |
služby CO 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/23 |
služby BOZP II. štvrť. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0039/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
332,85 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/23 |
údržba výťahu 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |