DFB0343/22 |
elektrina 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 927,73 € |
01.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/22 |
služby mobilnej siete 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/22 |
služby pevnej siete 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
60,10 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/22 |
darčekové poukazy na masáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
1 920,00 € |
31.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0338/22 |
služby CO za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0342/22 |
servis ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Aquatec VFL s.r.o. |
43874355 |
|
444,00 € |
31.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0054/22 |
mediciálna pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
435,00 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/22 |
servis výťahu 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/22 |
seminár 27.-28.10.2022 (4 osoby) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
480,00 € |
28.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0055/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
112,16 € |
28.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0057/22 |
polohovateľné kreslo 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
2 616,00 € |
27.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 6/2022/DSSBo |
Zmluva o partnerstve |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
0,00 € |
26.10.2022 |
|
|
31.10.2022 |
Mg. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0336/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
459,18 € |
26.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0068/22 |
200 lit. benzínu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,00 € |
25.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
0069/22 |
ob. čerpadlo kúrenia + materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
25.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0335/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
251,96 € |
25.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0066/22 |
darčekové poukážky na masáž 96 ks á 20 €. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
0,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
0067/22 |
Darčekové poukážky 240 ks á 20,- € = 4 800,- €. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
0,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0349/22 |
odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ATREV s. r. o. |
48190080 |
|
1 122,00 € |
24.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0334/22 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Pavol Podmajerský – Traktordiely |
54000386 |
|
454,70 € |
21.10.2022 |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |