DFO0040/19 |
služby pedikúra 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
174,00 € |
06.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/19 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
51,72 € |
05.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
150,92 € |
05.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/19 |
zabezpečenie technických činností 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
05.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
31,49 € |
05.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/19 |
Poradca 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
32,90 € |
04.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/19 |
šatníkové skrinky (4 ks) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
447,36 € |
03.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/19 |
plyn 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 783,31 € |
03.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/19 |
nákup PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 228,77 € |
03.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
2,09 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
57,60 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
507,62 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/19 |
služby pevnej siete 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
49,91 € |
01.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/19 |
služby mobilnej siete 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
16,98 € |
01.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/19 |
služby CO 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/19 |
servis výťahu 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0047/19 |
materiál na základe výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Bytservis - UM, spol. s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
28.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
0048/19 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
- návliečky na vankúš: 100 ks
- návliečky na paplón: 61 ks
- plachty s gumičkou: 25 ks
- plachty obyčajné: 20 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
0,00 € |
28.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
DFO0037/19 |
cestovné poistenie k zájazdu "Cesta za vierou" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
24,00 € |
28.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
652,62 € |
28.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |