Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.
Informácie
- Názov: Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.
- IČO: 47205750
- Adresa: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0222/23 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 35,00 € | 20.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFB0250/23 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 30,00 € | 09.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
DFB0249/23 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 70,00 € | 02.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
DFB0260/23 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 35,00 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFB0282/23 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 75,00 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFB0293/23 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 50,00 € | 21.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFB0318/23 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 85,00 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFB0360/23 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 45,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB0343/23 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 75,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB0337/23 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 40,00 € | 19.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB0398/23 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 70,00 € | 07.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB0382/23 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 50,00 € | 30.11.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB0410/23 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 30,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB0006/22 | voda Pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 95,00 € | 13.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFB0019/22 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 25,00 € | 27.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFB0036/22 | voda Pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 80,00 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFB0047/22 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 35,00 € | 24.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFB0065/22 | voda Pí, prenájom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 70,00 € | 10.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
DFB0078/22 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 45,00 € | 24.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
DFB0100/22 | voda Pí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Pí aquaunion s.r.o. Bratislava | 47205750 | 60,00 € | 07.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra |