S.K.GLASS-Sipos Karol
Informácie
- Názov: S.K.GLASS-Sipos Karol
- IČO: 32304544
- Adresa: Bratislavska 919/4, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0051/17 | Objednávame u Vás všeob. mat. na stravovaciu prevádzku. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | S.K.GLASS-Sipos Karol | 32304544 | 0,00 € | 18.12.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
DFB0419/17 | všeob. mat. na stravovaciu prevádzku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | S.K.GLASS-Sipos Karol | 32304544 | 103,30 € | 18.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0133/13 | všeob. mat. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | S.K.GLASS-Sipos Karol | 32304544 | 189,80 € | 14.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
0004/13 | Objednávame u Vás : taniere plytké - 42 ks, taniere hlboké - 42 ks, naberačku na polievku - 1 ks, fľašu na ocot i na olej - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | S.K.GLASS-Sipos Karol | 32304544 | 0,00 € | 14.05.2013 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
0007/13 | Objednávame u Vás drobné kuchynské doplnky ( príbory, poháre, korenička, obrúsky, šparadlá) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | S.K.GLASS-Sipos Karol | 32304544 | 0,00 € | 26.06.2013 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
DFB0185/13 | všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | S.K.GLASS-Sipos Karol | 32304544 | 123,61 € | 26.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0397/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | S.K.GLASS-Sipos Karol | 32304544 | 250,74 € | 14.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0333/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | S.K.GLASS-Sipos Karol | 32304544 | 475,00 € | 19.09.2011 | 18.12.2018 | Faktúra |