Faktúra č. DFK0003/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
  • IČO: 00655651
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK0003/25
  • Popis fakturovaného plnenia: náklady spojené so zmluvou o vybudovaní metalickej prípojky k telekomunikačnej sieti TELEKOM, DI Medveďov I, parc. č. 272
  • Dátum doručenia: 09.12.2025
  • Celková hodnota: 4 691,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť