Faktúra č. DFB0371/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
  • IČO: 00655651
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0371/22
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrionštalačný materiál na údržbu, LED svietidlo
  • Dátum doručenia: 01.12.2022
  • Celková hodnota: 151,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0062/22
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť