Faktúra č. DFB0326/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
  • IČO: 00655651
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0326/23
  • Popis fakturovaného plnenia: všeobecný materiál na úsek údržby
  • Dátum doručenia: 16.10.2023
  • Celková hodnota: 273,49 €
  • Identifikácia objednávky: 0070/23
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť