Faktúra č. DFB0232/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
  • IČO: 00655651
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0232/23
  • Popis fakturovaného plnenia: všeobecný materiál k krovinorezu STHIL
  • Dátum doručenia: 27.07.2023
  • Celková hodnota: 87,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0048/23
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť