Faktúra č. DFB0167/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
  • IČO: 00655651
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0167/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál k motorovej kosačke
  • Dátum doručenia: 20.06.2025
  • Celková hodnota: 166,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0033/25
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť